2019初等考試、五等特考【貨幣銀行學大意】測驗題庫 (8版)
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作者:蔡經緯
出版社:高點
出版日期:2018/04/01
ISBN:9789862690116
商品簡介
本書係作者針對初(五)等特考「貨幣銀行學大意」所應具備的應試實力,以測驗題型精要解析方式編撰,內容將重要題型依章次分類編排,精闢解析,期望讀者能在最短時間內,確實掌握正確的命題方向。
本次改版書末收錄最新試題,俾使讀者能迅速掌握考情趨勢,作好應考準備。
讀者可搭配《貨幣銀行學大意》,學習效果更加倍。本書特色如下:
一、主題式分類經典試題
本書因應讀者必須具備的基礎實力,將重要測驗題題型依章次編排,使讀者能明辨各單元重點命題方向,在極短時間內掌握考試重點。
二、各章試題逐題精析
各章測驗題均附精闢解析,以釐清觀念、提醒判斷正確選項之要領為原則。並於必要解釋中,提示最新法規或情勢之演變,使讀者能藉由本書反覆的練習,達到事半功倍之效。
目次
第一章 貨幣的基本概念
第二章 金融體系概論與金融媒介機構
第三章 商業銀行之經營管理
第四章 貨幣供給之創造過程
第五章 金融市場
第六章 利率、貨幣供給與期限結構理論
第七章 貨幣需求理論
第八章 簡單凱因斯模型與IS-LM模型
第九章 總合供需理論
第十章 央行與貨幣政策
第十一章 貨幣政策之執行
第十二章 通貨膨脹理論
第十三章 國際收支
第十四章 外匯市場與匯率之決定
第十五章 開放經濟體系下之對內與對外均衡
第十六章 國際貨幣制度與國際金融市場
附錄 歷屆試題
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超圖解審計學:用圖解重構概念,秒懂重點精華
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內容簡介
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專門為初學者設計的審計學入門,量身打造超易懂的圖像式解說,只要循著邏輯,不須強記就能秒懂審計學的重要觀念。
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此書的編寫也依此邏輯觀念。前三章針對查核人員的養成與查核工作環境加以說明。查核工作規劃與查核執行的整體觀念在第四章到第八章探討。查核風險的承擔會影響到查核工作的進行也就是查核抽樣,在第九章說明。目前已是電子資訊化時代,所以查核工作也須面對蓬勃發展的電子資訊環境,執行不同的查核策略,這部分在第10章探討。企業本身的運作大體上可分為五大循環,針對五大循環的詳細查核工作,我們在第11章到第15章詳細說明。最後查核工作完成後。查核人員應注意的最後工作及最後的結晶(查核報告)在第16章說明。另外,我們最後一章說明除查核工作外其他與查核工作相關的業務性質與範圍。
別再死記硬背課本的文字說明啦!配合圖解才能真正快速理解!
超圖解讓你審計學一讀就懂!升學考試免煩惱,求職升官好順利!
目錄
序言
Chapter 1 審計的意義與類型 001
1-1 什麼是審計 002
1-2 會計師專業 004
1-3 會計師業務 007
附錄 一般公認審計準則總綱 011
Chapter 2 會計師的職業道德 013
2-1 職業道德 014
2-2 美國職業道德規範 016
2-3 美國職業道德規則彙總 018
2-4 臺灣職業道德規範 022
Chapter 3 會計師的品質控制與法律責任 053
3-1 品質控制 054
3-2 會計師法律責任 057
附錄 美國行為規則 059
Chapter 4 接受委託及規劃查核 065
4-1 查核是什麼 066
4-2 財務報表審計流程 067
4-3 接受審計委任之流程 068
4-4 準備委任書 070
4-5 分析性複核程序 073
Chapter 5 重大性、查核風險及初步查核策略 075
5-1 重大性 076
5-2 查核風險 078
5-3 初步查核策略 080
5-4 執行審計測試 082
5-5 首次受託—期初餘額之查核 086
Chapter 6 不實表達之查核 089
6-1 錯誤與舞弊 090
6-2 舞弊因素 093
6-3 對舞弊的責任 096
6-4 察覺舞弊風險後之因應 098
Chapter 7 瞭解內部控制結構 101
7-1 內部控制之調查與評估流程 102
7-2 內部控制的意義 104
7-3 受查者環境 107
7-4 內部控制制度五要素 108
7-5 內部控制先天限制 116
Chapter 8 控制測試與證實程序測試 119
8-1 評估偵知風險 120
8-2 控制測試 122
8-3 證實程序的設計 126
Chapter 9 審計抽樣 131
9-1 審計抽樣的定義 132
9-2 控制測試抽樣風險和非抽樣風險 136
9-3 控制測試的統計抽樣 138
9-4 證實性程序抽樣風險和非抽樣風險 143
附錄 抽樣例表 147
Chapter 10 查核電子資料處理系統 153
10-1 基本概念 154
10-2 電腦資訊系統環境之風險及其內部控制之特性 157
10-3 電腦資訊系統之控制 159
10-4 查核策略 161
Chapter 11 查核收入循環 163
11-1 收入循環之流程與查核目標 164
11-2 收入循環之固有風險 165
11-3 收入循環之內部控制考量 166
11-4 賒銷交易之控制活動 168
11-5 現金交易之控制活動 169
11-6 銷貨調整交易之控制活動 170
11-7 應收帳款之證實程序 171
附錄 循環交易類型之舞弊 175
Chapter 12 查核費用循環 177
12-1 費用循環的查核目標 178
12-2 費用循環之流程 180
12-3 費用循環之內部控制考量 183
12-4 控制活動 184
12-5 應付帳款之證實程序 187
Chapter 13 查核生產與人事薪資循環 191
13-1 規劃生產循環的查核 192
13-2 生產循環的內部控制 194
13-3 存貨的證實程序 196
13-4 人事薪資循環 198
Chapter 14 查核投資與融資循環 201
14-1 規劃投資循環的查核 202
14-2 「不動產、廠房及設備」的證實程序 204
14-3 規劃融資循環的查核 208
14-4 長期負債的證實程序測試 211
14-5 股東權益的證實程序測試 213
Chapter 15 查核現金餘額 215
15-1 現金餘額的查核目標 216
15-2 現金交易的內部控制 217
15-3 現金的證實程序 220
附錄 挪用資產和土地投資舞弊(聯明案) 227
Chapter 16 查核工作之完成 229
16-1 外勤工作之完成 230
16-2 與客戶溝通 234
16-3 取得書面聲明 236
16-4 會計師何時應出具報告 237
附錄 會計師查核報告 239
Chapter 17 其他服務與報告 243
17-1 財務報表之核閱 244
17-2 財務資訊協議程序之執行 247
17-3 財務資訊之代編 248
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審計學(概要)測驗題完全制霸 (4版)
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作者:陳友心
裝訂:平裝
規格:23cm*17cm*3cm (高/寬/厚)
版次:4
出版日:2023/03/01
中文圖書分類:審計
內容簡介
本書搶先全面接軌最新考試潮流,本次改版除蒐集至111年所有審計學(含概要)之考題外,亦配合110年起審計準則委員會多項重大變革,針對仍有考試價值之舊考題,參考現行審計準則公報加以修改,也將重覆及類似題目加以合併,並刪去不再具考試價值之考點,省去讀者蒐集資料時間,可以火力全開全心備考。
本書適合已熟悉審計學架構之同學檢驗觀念及複習用,初學者建議先建立審計學架構再配合本書使用方收事半功倍之效,特色如下:
一、創新編排
以考生視角精心設計全新解題書風格,讓您不用再想盡辦法遮蔽答案彆扭的練習。
二、實力養成寶典
依考選部最新命題大綱收錄超過1,500題最新及經典試題,並將完全相同、高度相似題目作主題式篩選彙整,不浪費您任何寶貴時間。
三、解析最完整
詳解說明文字超過20萬字,您想知道的、您想找的答案解析都在這,助您突破學習盲點,一舉攻克國考。
另外,建議搭配作者所著之 《審計學(概要)申論題完全制霸》加強演練,以提昇申論題型的備考實力。
目錄
第1章 審計之基本概念
第2章 會計師職業道德規範及法律責任
第3章 查核工作規劃
第4章 重大性與查核風險、風險評估及回應
第5章 舞弊及非法行為之查核考量
第6章 內部控制與控制測試
第7章 審計證據
第8章 審計抽樣
第9章 查核人員對資訊科技之考量
第10章 交易循環之查核
第11章 完成審計
第12章 查核報告
第13章 會計師其他相關服務
第14章 政府審計
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作者:陳友心
裝訂/頁數:平裝/736頁
規格:23cm*17cm*3cm (高/寬/厚)
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中國圖書分類:審計
內容簡介
本書特色
本書採半結構式方式,重點式整理歷年審計學(含概要)熱門考點、相關審計準則公報重要規定,不浪費讀者的寶貴時間在瞭解沒有理解意義或背誦價值之準則公報條文。傳統公報背誦型考題皆已整理至各章考點內文,具參考價值之其他類型申論題則置於各章後,並逐題解析,雖重覆再出完全相同題目的機率甚低,惟仍可酌參作者對於申論題擬答之架構,加強自身答題技巧。
本書特色如下:
‧考點最精簡
採半結構式整理審計準則公報相關考點,建立各考點解題架構,不浪費您寶貴時間瞭解沒有考點的公報規定。
‧內容最及時
已收錄至審計準則公報第74號,大量透過表格方式整理新舊公報異同,及跨公報觀念綜整。
‧解題最精確
有別於網路流傳之國考擬答錯誤百出,作者引經據典,讓每個擬答都是典範。 另外,建議搭配作者另一著作 《審計學(概要)測驗題完全制霸》可供讀者確實掌握測驗題型的模擬演練。
目錄
第1章 審計之基本概念
第2章 會計師職業道德規範及法律責任
第3章 查核工作規劃
第4章 重大性與查核風險、風險評估及回應
第5章 舞弊及非法行為之查核考量
第6章 內部控制與控制測試
第7章 審計證據
第8章 審計抽樣
第9章 查核人員對資訊科技之考量
第10章 交易循環之查核
第11章 完成審計
第12章 查核報告
第13章 會計師其他相關服務
第14章 政府審計
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台電僱員2025試題大補帖【會計類】專業科目(108~113年試題)[含會計審計法規+採購法概要+會計學概要] (1版)
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3.一題搭配一詳解,演練有錯立即修正,加深印象。
選擇題解答另外放,可以練習完畢再看解答,讓測驗及學習變得更有效率
【目錄】
◎會計審計法規
113年
112年
111年
110年
109年
108年
◎採購法概要
113年
112年
111年
110年
109年
108年
◎會計學概要
113年
112年
111年
110年
109年
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◎會計審計法規
112年
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◎會計學概要
112年
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